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Control Interno

Es la Dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Institución en la continuidad del proceso administrativo y en la introducción de correctivos para el cumplimiento de las metas u objetivos propuestos.

Como mecanismo de evaluación y verificación se aplican las normas de Auditoria generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de Gestión y cualquier otro mecanismo moderno de Control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad.

La Oficina de Control Interno cuenta con un equipo Auditor interdisciplinario que apoya las diferentes áreas de la Institución en sus procesos alineándolos con la mejora continua Institucional, con un enfoque al logro de los resultados esperados, definidos en el propósito del M.I.P.G y en los estándares de Acreditación.

MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
INFORMES DE SEGUIMIENTO A PQRSD
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL INTERNO – ANEXO CUENTA ANUAL CONSOLIDADA
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
INFORME DERECHOS DE AUTOR
REPORTE FORMULARIO UNICO FURAG
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRASNPARENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HUHMP
VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
INFORME SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES